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NOTA DE EMPENHO 2020NE003765

Favorecido

DEBORA SOUSA FERREIRA SOUSA
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00066287740310

Emissão:

08/05/2020

Plano Interno:

001736

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

64520/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

RD 356; PER. 06 A 30.04.2020/BACABAL;PROC. 64520/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE003765 08/05/2020 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 356; PER. 06 A 30.04.2020/BACABAL;PROC. 64520/2020
2020NE003765 08/05/2020 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 356; PER. 06 A 30.04.2020/BACABAL;PROC. 64520/2020
2020NL009111 08/05/2020 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB015522 11/05/2020 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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