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NOTA DE EMPENHO 2020NE011963

Favorecido

EDJOLF SOUSA VIEIRA
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00029211778387

Emissão:

15/12/2020

Plano Interno:

001808

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

175675/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância Sanitária em Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

RD 1346 DE 07/12 A 11/12/2020; MUN. ARAIOSES E OUTROS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE011963 15/12/2020 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1346 DE 07/12 A 11/12/2020; MUN. ARAIOSES E OUTROS
2020NE011963 15/12/2020 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1346 DE 07/12 A 11/12/2020; MUN. ARAIOSES E OUTROS ; PROC. 175675/2020
2020NL026420 15/12/2020 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB065999 16/12/2020 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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