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NOTA DE EMPENHO 2020NE007632

Favorecido

GILSOMAR CUTRIM
R$ 560,00
 

CPF/CNPJ:

00023804009387

Emissão:

03/09/2020

Plano Interno:

001617

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

116250/2020

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

RD 797; 24-27/08/20; P. Dutra

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007632 03/09/2020 560,00 560,00 560,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 797; 24-27/08/20; P. Dutra
2020NE007632 03/09/2020 560,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 797; 24-27/08/20; P. Dutra
2020NL017488 03/09/2020 0,00 560,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB039056 08/09/2020 0,00 0,00 560,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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