Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE010627

Favorecido

DEUSDETE CLETON DA SILVA
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00021619182300

Emissão:

19/11/2020

Plano Interno:

001808

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

162683/2020

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância Sanitária em Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

RD Nº 1155/PERIODO 09 A 13/11/20/MUNICIPIO SÃO LUIS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE010627 19/11/2020 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD Nº 1155/PERIODO 09 A 13/11/20/MUNICIPIO SÃO LUIS
2020NE010627 19/11/2020 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD Nº 1155/PERIODO 09 A 13/11/20/MUNICIPIO SÃO LUIS
2020NL023753 19/11/2020 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB058008 20/11/2020 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,