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NOTA DE EMPENHO 2020NE000199

Favorecido

GUSTAVO MENEZES DE ARAUJO
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00066864933334

Emissão:

15/10/2020

Plano Interno:

013318

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2009300033

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Ação:

Monitoramento dos Recursos Hídricos

Fonte:

Superavit do Contrato Nº 091/Ana/2013 - PROG

Endereço:

SÃO LUIS

Municipio:

MA65071390

Estado:

PF

Descrição

NE para custear concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores e colaboradores desta SEMA visando participar, organizar e dar suporte no II Seminário Anual de Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Meio ambiente do Estado do Maranhão, Mini-curso: Construindo um Instrumento de Gestão de Educação Ambiental Municipal ¿ Superintendência de Educação Ambiental da SEMA e da 48ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente ¿ Consema, conforme autorização da Casa Civil.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000199 15/10/2020 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores e colaboradores desta SEMA visando participar, organizar e dar suporte no II Seminário Anual de Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Meio ambiente do Estado do Maranhão, Mini-curso: Construindo um Instrumento de Gestão de Educação Ambiental Municipal ¿ Superintendência de Educação Ambiental da SEMA e da 48ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente ¿ Consema, conforme autorização da Casa Civil.
2020NE000199 15/10/2020 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores e colaboradores desta SEMA visando participar, organizar e dar suporte no II Seminário
2020NL000848 15/10/2020 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB049120 19/10/2020 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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