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NOTA DE EMPENHO 2020NE002313

Favorecido

ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA
R$ 284,40
 

CPF/CNPJ:

00060016848390

Emissão:

06/11/2020

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

156332/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS DE VEÍCULOS JUNTO Á CIRETRAN DE SANTA INÊS-MA NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2020 PROCESSO156332/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE002313 06/11/2020 284,40 284,40 284,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS DE VEÍCULOS JUNTO Á CIRETRAN DE SANTA INÊS-MA NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2020 PROCESSO156332/2020
2020NE002313 06/11/2020 284,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/11 A 12/11 DE SÃO LUIS PARA SANTA INES, PARA REALIZAR VISITA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES O
2020NL008369 06/11/2020 0,00 284,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB054522 09/11/2020 0,00 0,00 284,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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