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NOTA DE EMPENHO 2020NE000350

Favorecido

ANTONIO JOSE FRANCISCO DE SOUZA
R$ 785,40
 

CPF/CNPJ:

00060016848390

Emissão:

09/03/2020

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

35119/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANAALISTAS DOS SISTEMAS RENACH, RENAVAM E RENAINF DE 2020 A SER REALIZADA EM BRASÍLIA- DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2020 PROCESSO 435119/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000350 09/03/2020 785,40 785,40 785,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANAALISTAS DOS SISTEMAS RENACH, RENAVAM E RENAINF DE 2020 A SER REALIZADA EM BRASÍLIA- DF NO PERÍODO DE 15 A 17/03/2020 PROCESSO 435119/2020
2020NE000350 09/03/2020 785,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO E PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS COORDENADORES E ANAALISTAS DOS SISTEMAS RENACH, RENAVAM E RENAINF
2020NL001267 09/03/2020 0,00 785,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB004738 10/03/2020 0,00 0,00 785,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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