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NOTA DE EMPENHO 2020NE001668

Favorecido

ADRIANA OLIVEIRA LIMA.
R$ 674,00
 

CPF/CNPJ:

00000691082340

Emissão:

17/09/2020

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

127515/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09 A 25/09, DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA E DEMAIS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001668 17/09/2020 674,00 674,00 674,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09 A 25/09, DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA E DEMAIS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
2020NE001668 17/09/2020 674,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE 05 DIARIAS NO PERIODO DE 21/09 A 25/09, DE SÃO LUIS PARA PRESIDENTE DUTRA E DEMAIS MUNICÍPIOS, PARA REALIZAR VISITA TECNICA.
2020NL006556 17/09/2020 0,00 674,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB043110 24/09/2020 0,00 0,00 674,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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