CPF/CNPJ:
00035393629320
Emissão:
28/07/2020
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
94398/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BACABAL E SÃO LUIS-MA , NO PERÍODO DE 06 A 25/07/2020 , AFIM DE REALIZAR OS TRABALHOS REFERENTES A SINDICÂNCIA INSTAURADA POR FORÇA DA PORTARIA N° 018/2020-DP-3 DE 22 DE JUNHO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO S/N -SIND , DE 06/07/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000754 | 28/07/2020 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BACABAL E SÃO LUIS-MA , NO PERÍODO DE 06 A 25/07/2020 , AFIM DE REALIZAR OS TRABALHOS REFERENTES A SINDICÂNCIA INSTAURADA POR FORÇA DA PORTARIA N° 018/2020-DP-3 DE 22 DE JUNHO DE 2020. CONFORME SOLICITAÇÃO CONTIDA NO OFICIO S/N -SIND , DE 06/07/2020.
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2020NE000754 | 28/07/2020 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BACABAL E SÃO LUIS-MA , NO PERÍODO DE 06 A 25/07/2020 , AFIM DE REALIZAR O
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2020NL002567 | 28/07/2020 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030019 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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