CPF/CNPJ:
00046045953304
Emissão:
17/02/2020
Plano Interno:
002451
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5063387/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, ROSARIO/SÃO LUIS, 16 A 20.02.2002, RD 234/2020.__OBJ: A FORMAÇÃO INICIAL PARA AS EQUIPES ESCOLARES DOS NOVOS CENTROS EDUCA MAIS, IMPLEMENTADOS EM 2020, TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR AS BASES O MODELO PEDAGOGICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000756 | 17/02/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, ROSARIO/SÃO LUIS, 16 A 20.02.2002, RD 234/2020.__OBJ: A FORMAÇÃO INICIAL PARA AS EQUIPES ESCOLARES DOS NOVOS CENTROS EDUCA MAIS, IMPLEMENTADOS EM 2020, TEM COMO OBJETIVO APRESENTAR AS BASES O MODELO PEDAGOGICO.
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2020NE000756 | 17/02/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE DIARIAS, ROSARIO/SÃO LUIS, 16 A 20.02.2002, RD 234/2020.__OBJ: A FORMAÇÃO INICIAL PARA AS EQUIPES ESCOLARES DOS NOVOS CENTROS ED
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2020NL000841 | 17/02/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001647 | 19/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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