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NOTA DE EMPENHO 2020NE001611

Favorecido

JOSE CARLOS MEDEIROS DO CARMO
R$ 3.400,00
 

CPF/CNPJ:

00025306391320

Emissão:

25/03/2020

Plano Interno:

000301

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

5090377/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REF. A 10 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 15/04/2020 P/ ENTREGAR MATERIAL, OBJETIVANDO O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19 DO TRECHO SÃO LUÍS/BELÉM-PA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001611 25/03/2020 3.400,00 3.400,00 3.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 15/04/2020 P/ ENTREGAR MATERIAL, OBJETIVANDO O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19 DO TRECHO SÃO LUÍS/BELÉM-PA
2020NE001611 25/03/2020 3.400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 15/04/2020 P/ ENTREGAR MATERIAL, OBJETIVANDO O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19 DO TRECHO SÃO LUÍS/BELÉM-PA
2020NL004408 25/03/2020 0,00 3.400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB008729 26/03/2020 0,00 0,00 3.400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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