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NOTA DE EMPENHO 2020NE007201

Favorecido

RENAN AURÉLIO DOS S.SALGUEIRO
R$ 1.800,00
 

CPF/CNPJ:

00003501890303

Emissão:

21/08/2020

Plano Interno:

000301

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5144730/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/08 A 10/09/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS /SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/ALTO PARNAÍBA/SÃO BERNARDO/BREJO/VARGEM GRANDE/SANTA LUZIA/ZÉ DOCA/SANTA INÊS/MA CONFORME R.D.Nº 785/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE007201 21/08/2020 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/08 A 10/09/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS /SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/ALTO PARNAÍBA/SÃO BERNARDO/BREJO/VARGEM GRANDE/SANTA LUZIA/ZÉ DOCA/SANTA INÊS/MA CONFORME R.D.Nº 785/2020
2020NE007201 21/08/2020 1.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/08 A 10/09/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS /SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/ALTO PARNAÍBA/SÃO BERNARDO/BREJO/VARG
2020NL030896 24/08/2020 0,00 1.800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB036656 27/08/2020 0,00 0,00 1.800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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