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NOTA DE EMPENHO 2020NE001223

Favorecido

LARISSA AVILA ARAUJO AGUIAR
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00002496083327

Emissão:

09/03/2020

Plano Interno:

000301

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5078058/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/03/ A 14/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/BURITICUPU/MA OBJ.ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001223 09/03/2020 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/03/ A 14/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/BURITICUPU/MA OBJ.ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL
2020NE001223 09/03/2020 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 11/03/ A 14/03/2020 NO TRECHO SÃO LUÍS/BURITICUPU/MA OBJ.ORGANIZAR SOLENIDADE DE ENTREGA DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA
2020NL002150 10/03/2020 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB005349 12/03/2020 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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