CPF/CNPJ:
00000294491384
Emissão:
23/11/2020
Plano Interno:
000358
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5197218/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
SOLITAÇÃO DE DIARIAS: RD N° 1244/2020__PERIODO DE: 23 A 26.11.2020__TRECHO: SÃO LUIS A SÃO JOÃO DOS PATOS-MA__OBJETIVO: REALIZAR ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS NOS CENTROS EDUCA MAIS, APOIOAR EQUIPES GESTORAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO PEDAGOGICO E DE GESTÃO DA REDE INTEGRAL E OUTROS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE009564 | 23/11/2020 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SOLITAÇÃO DE DIARIAS: RD N° 1244/2020__PERIODO DE: 23 A 26.11.2020__TRECHO: SÃO LUIS A SÃO JOÃO DOS PATOS-MA__OBJETIVO: REALIZAR ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS NOS CENTROS EDUCA MAIS, APOIOAR EQUIPES GESTORAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO PEDAGOGICO E DE GESTÃO DA REDE INTEGRAL E OUTROS.
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2020NE009564 | 23/11/2020 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLITAÇÃO DE DIARIAS: RD N° 1244/2020__PERIODO DE: 23 A 26.11.2020__TRECHO: SÃO LUIS A SÃO JOÃO DOS PATOS-MA__OBJETIVO: REALIZAR ACOMPANHAMENTO DOS P
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2020NL050493 | 23/11/2020 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB059926 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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