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NOTA DE EMPENHO 2020NE000269

Favorecido

RAQUEL MELO DE ASSIS
R$ 1.080,00
 

CPF/CNPJ:

00000294491384

Emissão:

10/02/2020

Plano Interno:

000358

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

5056128/2020

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

REFERENTE 6X180,00 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 22/02/2020 CONF. RD 114/2020, OBJ REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO 2020.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000269 10/02/2020 1.080,00 1.080,00 1.080,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE 6X180,00 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 22/02/2020 CONF. RD 114/2020, OBJ REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO 2020.
2020NE000269 10/02/2020 1.080,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE 6X180,00 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 22/02/2020 CONF. RD 114/2020, OBJ REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO 2020.PROCESSO 505612
2020NL000258 10/02/2020 0,00 1.080,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB001086 17/02/2020 0,00 0,00 1.080,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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