CPF/CNPJ:
00017582709349
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
011227
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
170080/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a 05 diárias para transportar conselheira para participar de visita de monitoramento das implantações de tecnologias sociais de aceso a agua-TSAA nos municípios de Chapadinha, Itapecuru mirim e Rosario-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE000950 | 20/11/2020 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a 05 diárias para transportar conselheira para participar de visita de monitoramento das implantações de tecnologias sociais de aceso a agua-TSAA nos municípios de Chapadinha, Itapecuru mirim e Rosario-MA
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2020NE000950 | 20/11/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente a 05 diárias para transportar conselheira para participar de visita de monitoramento das implantações de tecnologias sociais de aceso a
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2020NL003681 | 20/11/2020 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060709 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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