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NOTA DE EMPENHO 2020NE000668

Favorecido

LAYZA MICHELLE DE AZEVEDO FREITAS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00081947771353

Emissão:

07/07/2020

Plano Interno:

000275

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

88769/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Fiscalização e Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

Concessão de quatro diárias e meia em benefício de Layza Michelle de Azevedo Freitas objetivando realizar atividades de fiscalização no estabelecimento Frigorífico E. R. Lopes - SIE 0058, no município de Tutoia - MA, no período de 06 a 10/07/2020. Conforme portaria 306 de 03/07/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000668 07/07/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de quatro diárias e meia em benefício de Layza Michelle de Azevedo Freitas objetivando realizar atividades de fiscalização no estabelecimento Frigorífico E. R. Lopes - SIE 0058, no município de Tutoia - MA, no período de 06 a 10/07/2020. Conforme portaria 306 de 03/07/2020
2020NE000668 07/07/2020 900,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10.07.2020,PAGA EM DUPLICIDADE pROCESSO 88769/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2020NE000745, 130202-13202 2020NL002786
2020NE000745 27/07/2020 -900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de quatro diárias e meia em benefício de Layza Michelle de Azevedo Freitas objetivando realizar atividades de fiscalização no estabeleciment
2020NL002480 07/07/2020 0,00 900,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10.07.2020,PAGA EM DUPLICIDADE pROCESSO 88769/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2020NE000745, 130202-13202 2020NL002786
2020NE000745 27/07/2020 0,00 -900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB025264 09/07/2020 0,00 0,00 900,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10.07.2020,PAGA EM DUPLICIDADE pROCESSO 88769/2020_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 130202-13202 2020NE000745, 130202-13202 2020NL002786
2020NE000745 27/07/2020 0,00 0,00 -900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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