Voltar

NOTA DE EMPENHO 2020NE001738

Favorecido

FRANCY KERCIO SILVA E SILVA
R$ 400,00
 

CPF/CNPJ:

00076987787387

Emissão:

28/10/2020

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

156061/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NE DE DIÁRIA PARA O SR. FRANCY KERCIO COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO.VICE-GOVERNADOR SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS, IGARAPÉ DO MEIO,LAGO DA PEDRA E PINDARÉ MIRIM MA NO PERIODO DE 30/10 A 01/11/20 CONFORME PROCESSO Nº 156061/20, MEMORANDO Nº 154/2020-AF/GMG.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001738 28/10/2020 400,00 400,00 400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DE DIÁRIA PARA O SR. FRANCY KERCIO COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO.VICE-GOVERNADOR SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE SÃO MATEUS, IGARAPÉ DO MEIO,LAGO DA PEDRA E PINDARÉ MIRIM MA NO PERIODO DE 30/10 A 01/11/20 CONFORME PROCESSO Nº 156061/20, MEMORANDO Nº 154/2020-AF/GMG.
2020NE001738 28/10/2020 400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DE DIÁRIA PARA O SR. FRANCY KERCIO COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL APROXIMADA DO EXMO.VICE-GOVERNADOR SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNIC
2020NL005515 28/10/2020 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB053199 04/11/2020 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,