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NOTA DE EMPENHO 2020NE001550

Favorecido

AUGUSTO CESAR CUTRIM DE SOUSA
R$ 775,00
 

CPF/CNPJ:

00061451665334

Emissão:

01/10/2020

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

139670/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NE DIÁRIA PARA O SR. AUGUSTO CESAR PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE COLINAS E BALSAS MA, NO PERIODO DE 03 E 08/10/20 CONFORME PROCESSO Nº 139670/2020, MEMORANDO Nº 141/2020-AF/GMG,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001550 01/10/2020 775,00 775,00 775,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. AUGUSTO CESAR PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE COLINAS E BALSAS MA, NO PERIODO DE 03 E 08/10/20 CONFORME PROCESSO Nº 139670/2020, MEMORANDO Nº 141/2020-AF/GMG,
2020NE001550 01/10/2020 775,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. AUGUSTO CESAR PARA CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AOS MUNICIPIO
2020NL004760 01/10/2020 0,00 775,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB046134 06/10/2020 0,00 0,00 775,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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