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NOTA DE EMPENHO 2020NE001533

Favorecido

PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ
R$ 209,00
 

CPF/CNPJ:

00056369891304

Emissão:

01/10/2020

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

138758/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MA(POVOADO CANA BRAVA) NO DIA 02/10/20 CONFORME PROCESSO Nº 138758/2020, MEMORANDO Nº 140/2020-AF/GMG,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001533 01/10/2020 209,00 209,00 209,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO MA(POVOADO CANA BRAVA) NO DIA 02/10/20 CONFORME PROCESSO Nº 138758/2020, MEMORANDO Nº 140/2020-AF/GMG,
2020NE001533 01/10/2020 209,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA ACOMPANHAR E FAZER A SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS BRANDÃO EM VIAGEM AO MUNICIPIO
2020NL004718 01/10/2020 0,00 209,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB045856 05/10/2020 0,00 0,00 209,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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