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NOTA DE EMPENHO 2020NE001352

Favorecido

PAULO FERNANDO MOURA QUEIROZ
R$ 1.010,00
 

CPF/CNPJ:

00056369891304

Emissão:

04/09/2020

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

124447/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

NE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS ORLEANS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JOSELÂNDIA, COLINAS, PRESIDENTE DUTRA, TUNTUM E SANTA INÊS MA NO PERÍODO DE 07 A 12/09/2020 CONFORME PROCESSO Nº 124447/2020, MEMORANDO Nº 127/2020 - AF/GMG.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001352 04/09/2020 1.010,00 1.010,00 1.010,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS ORLEANS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE JOSELÂNDIA, COLINAS, PRESIDENTE DUTRA, TUNTUM E SANTA INÊS MA NO PERÍODO DE 07 A 12/09/2020 CONFORME PROCESSO Nº 124447/2020, MEMORANDO Nº 127/2020 - AF/GMG.
2020NE001352 04/09/2020 1.010,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. PAULO FERNANDO PARA COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. VICE-GOVERNADOR, SR. CARLOS ORLEANS EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS
2020NL004020 04/09/2020 0,00 1.010,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB039898 11/09/2020 0,00 0,00 1.010,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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