CPF/CNPJ:
00052897591315
Emissão:
12/08/2020
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
111159/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
NE DIÁRIA PARA O SR. JOSÉ OSCAR PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES E CONEXÃO DE INTERNET NA CASA DA MULHER BRASILEIRA NA CIDADE DE IMPERATRIZ MA NO PERÍODO DE 11 A 14/08/2020 CONFORME PROCESSO Nº 111159/20, MEMORANDO Nº 28/20 SEATI/SEGOV,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2020NE001215 | 12/08/2020 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE DIÁRIA PARA O SR. JOSÉ OSCAR PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES E CONEXÃO DE INTERNET NA CASA DA MULHER BRASILEIRA NA CIDADE DE IMPERATRIZ MA NO PERÍODO DE 11 A 14/08/2020 CONFORME PROCESSO Nº 111159/20, MEMORANDO Nº 28/20 SEATI/SEGOV,
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2020NE001215 | 12/08/2020 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. DIÁRIA PARA O SR. JOSÉ OSCAR PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES E CONEXÃO DE INTERNET NA CASA DA MULHER BRASILEIRA NA
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2020NL003488 | 12/08/2020 | 0,00 | 525,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB033412 | 14/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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