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NOTA DE EMPENHO 2020NE000016

Favorecido

UITAMAR FERREIRA DE SOUSA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00000982112343

Emissão:

15/01/2020

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

3717/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR OS SERVIDORES LUCIANA MARTINS COELHO BRINGEL E REBECA KAROLYNE SCAGLIONI DE ARRUDA QUE REALIZARAM LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES E VISTORIA NA OBRA DO AEROPORTO DE BARREIRINHAS - MA. 1;5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS. PERÍODO: DIAS 09 A 10/01/2020. MEMO 01/2020-TRANSPORTES.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE000016 15/01/2020 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR OS SERVIDORES LUCIANA MARTINS COELHO BRINGEL E REBECA KAROLYNE SCAGLIONI DE ARRUDA QUE REALIZARAM LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES E VISTORIA NA OBRA DO AEROPORTO DE BARREIRINHAS - MA. 1;5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS. PERÍODO: DIAS 09 A 10/01/2020. MEMO 01/2020-TRANSPORTES.
2020NE000016 15/01/2020 225,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO LANÇAMENTO INCORRETO NA NATUREZA DE DESPESA.
2020NE000023 15/01/2020 -225,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR OS SERVIDORES LUCIANA MARTINS COELHO BRINGEL E REBECA KAROLYNE SCAGLIONI DE ARRUDA QUE REALIZA
2020NL000030 15/01/2020 0,00 225,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO NA NATUREZA DE DESPESA INFORMADA INCORRETA NA NOTA DE EMPENHO.
2020NL000047 15/01/2020 0,00 -225,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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