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NOTA DE EMPENHO 2020NE002773

Favorecido

EDSON FERREIRA
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00042914213387

Emissão:

29/12/2020

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

3492/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DESTINO: GRAJAÚ, BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA / MA __PERÍODO: 29 A 31/12/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0819/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE002773 29/12/2020 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: GRAJAÚ, BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA / MA __PERÍODO: 29 A 31/12/2020__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0819/2020 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
2020NE002773 29/12/2020 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE GRAJAÚ, BARRA DO CORDA E PRESIDENTE DUTRA/MA, PELO PERÍODO DE 29 A 31
2020NL006933 29/12/2020 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB000957 30/12/2020 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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