CPF/CNPJ:
00000971339309
Emissão:
05/11/2020
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2953/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: SÃO BENEDITO DO R. PRETO, , STA. INÊS E STO. AMARO / MA __PERÍODO: 05 A 09/11/20__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0657/20 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER (PRODUZIR MATÉRIAS ESPECIAS P/ TV ALEMA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE002215 | 05/11/2020 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SÃO BENEDITO DO R. PRETO, , STA. INÊS E STO. AMARO / MA __PERÍODO: 05 A 09/11/20__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0657/20 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER (PRODUZIR MATÉRIAS ESPECIAS P/ TV ALEMA)
|
2020NE002215 | 05/11/2020 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, SANTA INÊS E SANTO AMARO - MA NO PERÍODO DE 05 A 09/
|
2020NL005617 | 06/11/2020 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB000752 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,