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NOTA DE EMPENHO 2020NE002215

Favorecido

ANDRESSA VALADARES DA SILVA
R$ 1.500,00
 

CPF/CNPJ:

00000971339309

Emissão:

05/11/2020

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2953/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DESTINO: SÃO BENEDITO DO R. PRETO, , STA. INÊS E STO. AMARO / MA __PERÍODO: 05 A 09/11/20__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0657/20 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER (PRODUZIR MATÉRIAS ESPECIAS P/ TV ALEMA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE002215 05/11/2020 1.500,00 1.500,00 1.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SÃO BENEDITO DO R. PRETO, , STA. INÊS E STO. AMARO / MA __PERÍODO: 05 A 09/11/20__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0657/20 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER (PRODUZIR MATÉRIAS ESPECIAS P/ TV ALEMA)
2020NE002215 05/11/2020 1.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO, SANTA INÊS E SANTO AMARO - MA NO PERÍODO DE 05 A 09/
2020NL005617 06/11/2020 0,00 1.500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB000752 09/11/2020 0,00 0,00 1.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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