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NOTA DE EMPENHO 2019NE002612

Favorecido

FREDSON PINHEIRO MACIEL
R$ 2.358,00
 

CPF/CNPJ:

00096120606300

Emissão:

22/05/2019

Plano Interno:

001385

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

98687/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-CHAPECÓ/SC, 13 A 19/05/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002612 22/05/2019 2.358,00 2.358,00 2.358,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-CHAPECÓ/SC, 13 A 19/05/2019
2019NE002612 22/05/2019 2.358,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-CHAPECÓ/SC, 13 A 19/05/2019
2019NL005041 22/05/2019 0,00 2.358,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016869 27/05/2019 0,00 0,00 2.358,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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