Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE004355

Favorecido

JOMAR DE OLIVEIRA
R$ 694,00
 

CPF/CNPJ:

00019831145372

Emissão:

23/07/2019

Plano Interno:

001385

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

132376/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE SÃO LUIS-ANANINDEUA/PA. 14 A 16/06/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004355 23/07/2019 694,00 694,00 694,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE SÃO LUIS-ANANINDEUA/PA. 14 A 16/06/2019
2019NE004355 23/07/2019 694,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESPESAS DE SÃO LUIS-ANANINDEUA/PA. 14 A 16/06/2019
2019NL009704 25/07/2019 0,00 694,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB031965 02/08/2019 0,00 0,00 694,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,