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NOTA DE EMPENHO 2019NE002710

Favorecido

JOMAR DE OLIVEIRA
R$ 382,50
 

CPF/CNPJ:

00019831145372

Emissão:

23/05/2019

Plano Interno:

001385

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

95955/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-CHAPADINHA-VARGEM GRANDE. 06 A 08/05/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002710 23/05/2019 382,50 382,50 382,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-CHAPADINHA-VARGEM GRANDE. 06 A 08/05/2019
2019NE002710 23/05/2019 382,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-CHAPADINHA-VARGEM GRANDE. 06 A 08/05/2019
2019NL006097 27/05/2019 0,00 382,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB022764 19/06/2019 0,00 0,00 382,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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