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NOTA DE EMPENHO 2019NE001256

Favorecido

FERNANDO M. ELEOTERI
R$ 229,50
 

CPF/CNPJ:

00009502712765

Emissão:

28/03/2019

Plano Interno:

001385

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

45359/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-PRESIDENTE DUTRA. 07 E 08/03/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001256 28/03/2019 229,50 229,50 229,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-PRESIDENTE DUTRA. 07 E 08/03/2019
2019NE001256 28/03/2019 229,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. SÃO LUIS-PRESIDENTE DUTRA. 07 E 08/03/2019
2019NL001853 03/04/2019 0,00 229,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB010814 06/05/2019 0,00 0,00 229,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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