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NOTA DE EMPENHO 2019NE001840

Favorecido

ANDERSON SORELY C. SILVA
R$ 153,00
 

CPF/CNPJ:

00004356962389

Emissão:

29/04/2019

Plano Interno:

001385

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

58205/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP. -CHAPADINHA-SAO LUIS. 25 E 26/03/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001840 29/04/2019 153,00 153,00 153,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP. -CHAPADINHA-SAO LUIS. 25 E 26/03/2019
2019NE001840 29/04/2019 153,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUST. DESP. -CHAPADINHA-SAO LUIS. 25 E 26/03/2019
2019NL002851 29/04/2019 0,00 153,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB016724 27/05/2019 0,00 0,00 153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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