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NOTA DE EMPENHO 2019NE002020

Favorecido

DANILO ROLIM SOUSA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00003803557364

Emissão:

06/05/2019

Plano Interno:

001385

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

84026/19

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. ZÉ CODO-BOM JARDIM. 07/05/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002020 06/05/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. ZÉ CODO-BOM JARDIM. 07/05/2019
2019NE002020 06/05/2019 76,50 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE, 2020. PROC; 84026/2019
2019NE002590 20/05/2019 -76,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP. ZÉ CODO-BOM JARDIM. 07/05/2019
2019NL004589 09/05/2019 0,00 76,50 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: POR MOTIVOS DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA AGENDADA PARA ESTA DATA.
2019NL004981 09/05/2019 0,00 -76,50 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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