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NOTA DE EMPENHO 2019NE004682

Favorecido

PAULO HENRIQUE DA SILVA
R$ 459,00
 

CPF/CNPJ:

00002337594173

Emissão:

30/07/2019

Plano Interno:

001385

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

144193/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Manutenção das Unidades Prisionais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-PRESIDENTE DUTRA. 01 A 04/04/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE004682 30/07/2019 459,00 459,00 459,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-PRESIDENTE DUTRA. 01 A 04/04/2019
2019NE004682 30/07/2019 459,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESP; SÃO LUIS-PRESIDENTE DUTRA. 01 A 04/04/2019
2019NL010328 07/08/2019 0,00 459,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB034921 21/08/2019 0,00 0,00 459,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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