CPF/CNPJ:
00000423996371
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
001385
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
214489/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref diarias de sao luis/pinheiro no dia 22 a 24/11/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE007539 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/pinheiro no dia 22 a 24/11/2019
|
2019NE007539 | 31/10/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DA CONTA C PARA UNICA, DO PROCESSO 214489/19 NADIA CARVALHO TEIXEIRA LUZ_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE008257, 560101-00001 2019NL018575
|
2019NE008257 | 21/11/2019 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/pinheiro no dia 22 a 24/11/2019
|
2019NL017404 | 04/11/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DA CONTA C PARA UNICA, DO PROCESSO 214489/19 NADIA CARVALHO TEIXEIRA LUZ_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE008257, 560101-00001 2019NL018575
|
2019NE008257 | 21/11/2019 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057085 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DA CONTA C PARA UNICA, DO PROCESSO 214489/19 NADIA CARVALHO TEIXEIRA LUZ_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 560101-00001 2019NE008257, 560101-00001 2019NL018575
|
2019NE008257 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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