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NOTA DE EMPENHO 2019NE000946

Favorecido

GLACIMAR DA PENHA DE JESUS
R$ 1.989,00
 

CPF/CNPJ:

00025417657387

Emissão:

27/08/2019

Plano Interno:

001370

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

180050/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor

Unidade Gestora:

Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C

Ação:

Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GLACIMAR DA PENHA DE JESUS - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFREDO VIANA, STA LUZIA DO PARUÁ, ZÉ DOC, SANTA INÊS E SANTA LUZIA - 26 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000946 27/08/2019 1.989,00 1.989,00 1.989,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GLACIMAR DA PENHA DE JESUS - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFREDO VIANA, STA LUZIA DO PARUÁ, ZÉ DOC, SANTA INÊS E SANTA LUZIA - 26 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019.
2019NE000946 27/08/2019 1.989,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR GLACIMAR DA PENHA DE JESUS - EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - MUNICÍPIOS VIANA, SÃO BENTO, PINHEIRO, CURURUPU, GODOFRED
2019NL004009 27/08/2019 0,00 1.989,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038095 28/08/2019 0,00 0,00 1.989,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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