Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000417
Dt. Emissão: 10/04/2019
Descrição: Empenho referente as despesas com Diárias para CODÓ/MA, conforme RD 131/19. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
Totais: | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
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