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NOTA DE EMPENHO 2019NE002101

Favorecido

ANGELA VANESSA SOUSA SANTOS
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00060696004364

Emissão:

12/06/2019

Plano Interno:

001353

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

71078/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Fundação da Criança e do Adolescente do Maran

Ação:

Execução de Medidas Socioeducativas Restritivas e Privativas de Liberdade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Empenho referente despesas com Diárias para tuntum/ma, conforme RD n° 39/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002101 12/06/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente despesas com Diárias para tuntum/ma, conforme RD n° 39/2019
2019NE002101 12/06/2019 143,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Estorno da NE 2101 numero do processo incorreto
2019NE002104 12/06/2019 -143,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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