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NOTA DE EMPENHO 2019NE000723

Favorecido

DELFIM JOSE FERREIRA FILHO
R$ 306,00
 

CPF/CNPJ:

00087879140344

Emissão:

22/08/2019

Plano Interno:

001344

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

179845/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Articulação e Apoio à Participação Popular e Controle Social

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO N°179845/2019 E PORTARIA N°190 - SRH/UGAM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000723 22/08/2019 306,00 306,00 306,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO N°179845/2019 E PORTARIA N°190 - SRH/UGAM.
2019NE000723 22/08/2019 306,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME PROCESSO N°17
2019NL002020 22/08/2019 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB036677 23/08/2019 0,00 0,00 306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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