CPF/CNPJ:
00064339645320
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
001318
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
118395/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Fortalecimento e Municipalização de Políticas Públicas em Direitos Humanos
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE BACURI E CURURUPU-MA, NO PERÍODO DE 02 A 07/06/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000397 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE BACURI E CURURUPU-MA, NO PERÍODO DE 02 A 07/06/2019.
|
2019NE000397 | 05/06/2019 | 951,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001165, 540101-00001 2019NL003207
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2019NE001165 | 31/10/2019 | -951,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AOS MUNICÍPIOS DE BACURI E CURURUPU-MA, NO PERÍODO DE 02 A 07/06/2019, PORTARIA Nº 112/20
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2019NL000977 | 05/06/2019 | 0,00 | 951,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001165, 540101-00001 2019NL003207
|
2019NE001165 | 31/10/2019 | 0,00 | -951,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020050 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 540101-00001 2019NE001165, 540101-00001 2019NL003207
|
2019NE001165 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -951,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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