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NOTA DE EMPENHO 2019NE001212

Favorecido

CEZAR ROGERIO CAMARA FRANCO
R$ 286,00
 

CPF/CNPJ:

00037684744372

Emissão:

08/11/2019

Plano Interno:

001333

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

245232/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA, NO PERÍODO DE 08 A 09/11/2019, CONFORME PROCESSO N°245232/2019 E PORTARIA N°341 - SRH/UGAM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001212 08/11/2019 286,00 286,00 286,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA, NO PERÍODO DE 08 A 09/11/2019, CONFORME PROCESSO N°245232/2019 E PORTARIA N°341 - SRH/UGAM.
2019NE001212 08/11/2019 286,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO SÓTER - MA, NO PERÍODO DE 08 A 09/11/2019, CONFORME PROCESSO
2019NL003353 08/11/2019 0,00 286,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056966 11/11/2019 0,00 0,00 286,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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