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NOTA DE EMPENHO 2019NE000612

Favorecido

MARIA DO SOCORRO GUTERRES
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00015882934320

Emissão:

19/07/2019

Plano Interno:

001336

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

154041/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P

Ação:

Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE VIANA / MA, NO PERÍODO DE 22 A 25/07/2019, CONFORME PROCESSO N°154041/2019 E PORTARIA N°165 - SRH/UGAM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000612 19/07/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF, A CONCESSÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE VIANA / MA, NO PERÍODO DE 22 A 25/07/2019, CONFORME PROCESSO N°154041/2019 E PORTARIA N°165 - SRH/UGAM.
2019NE000612 19/07/2019 692,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REF. A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO VIAGEM NÃO REALIZADA
2019NE000632 24/07/2019 -692,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF, A LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS TENDO EM VISTA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE VIANA / MA, NO PERÍODO DE 22 A 25/07/2019, CONFORME PROCESSO N°154041/20
2019NL001511 19/07/2019 0,00 692,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO VIAGEM NÃO REALIZADA
2019NL001604 19/07/2019 0,00 -692,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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