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NOTA DE EMPENHO 2019NE000190

Favorecido

JAMIL RODRIGUES DE SOUSA.
R$ 432,50
 

CPF/CNPJ:

00014647745368

Emissão:

26/03/2019

Plano Interno:

001298

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

58358/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIA- 2,5(DUAS E MEIA) FISCALIZAR OBRAS DOS IEMAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000190 26/03/2019 432,50 432,50 432,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA- 2,5(DUAS E MEIA) FISCALIZAR OBRAS DOS IEMAS.
2019NE000190 26/03/2019 432,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA- 2,5(DUAS E MEIA) FISCALIZAR OBRAS DOS IEMAS.
2019NL000752 26/03/2019 0,00 432,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB003281 27/03/2019 0,00 0,00 432,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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