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NOTA DE EMPENHO 2019NE000143

Favorecido

JOSE FRANCISCO DA SILVA
R$ 1.716,00
 

CPF/CNPJ:

00072013974353

Emissão:

05/07/2019

Plano Interno:

001169

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

130737/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 137/2012 NOS POSTOS DO SINE DE BACABAL, BARRA DO CORDA, GRAJAÚ, BALSAS, ESTREITO, IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA- MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 130737/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000143 05/07/2019 1.716,00 1.716,00 1.716,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 137/2012 NOS POSTOS DO SINE DE BACABAL, BARRA DO CORDA, GRAJAÚ, BALSAS, ESTREITO, IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA- MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 130737/2019.
2019NE000143 05/07/2019 1.716,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR O LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DO CONVÊNIO MTE/SPPE/CODEFAT Nº 137/2012 NOS POSTOS DO SINE DE BACABA
2019NL000575 05/07/2019 0,00 1.716,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB026870 10/07/2019 0,00 0,00 1.716,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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