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NOTA DE EMPENHO 2019NE000171

Favorecido

MARIA INEZ PINHEIRO
R$ 765,00
 

CPF/CNPJ:

00049428152315

Emissão:

16/07/2019

Plano Interno:

001175

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

149747/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Desenvolvimento da Economia Solidária

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Fomento para Organização e Desenvolvimento de Catadores em Grupos Atuantes com Resíduos Só

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (COODESU) , COM OS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LUZIA, SANTA INÊS E VIANA/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000171 16/07/2019 765,00 765,00 765,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (COODESU) , COM OS CATADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS DE SANTA LUZIA, SANTA INÊS E VIANA/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
2019NE000171 16/07/2019 765,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COOPERATIVA DE
2019NL000656 16/07/2019 0,00 765,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB028913 19/07/2019 0,00 0,00 765,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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