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NOTA DE EMPENHO 2019NE000153

Favorecido

ARLETE DA SILVA BRAGA
R$ 918,00
 

CPF/CNPJ:

00032992025372

Emissão:

05/07/2019

Plano Interno:

001176

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

144268/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Mutirão Rua Digna

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO DE MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E CONCLUSÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO E ARAIOSES CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000153 05/07/2019 918,00 918,00 918,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO DE MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E CONCLUSÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMEIRA CRUZ, SANTO AMARO E ARAIOSES CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO.
2019NE000153 05/07/2019 918,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA TÉCNICA IN LOCO DE MEDIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E CONCLUSÃO DE OBRAS EM EXECUÇÃO NOS MU
2019NL000600 05/07/2019 0,00 918,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB031397 31/07/2019 0,00 0,00 918,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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