CPF/CNPJ:
00025305980372
Emissão:
02/07/2019
Plano Interno:
001173
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
137711/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Promoção de Cursos de Qualificação Profissional e Cidadania
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DAS ENTREGAS DE CERTIFICADOS DOS CURSOS MINISTRADOS POR ESTA SETRES, PELO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO , NOS MUNICÍPIOS DE TIMBIRAS,ANAPURUS E MAGALHÃES DE ALMEIDA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 137711/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000127 | 02/07/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DAS ENTREGAS DE CERTIFICADOS DOS CURSOS MINISTRADOS POR ESTA SETRES, PELO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO , NOS MUNICÍPIOS DE TIMBIRAS,ANAPURUS E MAGALHÃES DE ALMEIDA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO AO PROCESSO 137711/2019.
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2019NE000127 | 02/07/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DAS ENTREGAS DE CERTIFICADOS DOS CURSOS MINISTRADOS POR ESTA SETRES, PELO PROGRAMA MAIS QUALIF
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2019NL000538 | 02/07/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026877 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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