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NOTA DE EMPENHO 2019NE000208

Favorecido

TEREZINHA DE JESUS M FURTADO DE MENDONCA
R$ 1.038,00
 

CPF/CNPJ:

00014922274391

Emissão:

08/08/2019

Plano Interno:

001169

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

166190/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR INSTRUIR OS COORDENADORES DAS REGIONAIS DOS POSTOS DO SINE QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO E VISTORIA DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS COORDENADORES DAS AGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ, BACABAL E ESTREITO/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000208 08/08/2019 1.038,00 1.038,00 1.038,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR INSTRUIR OS COORDENADORES DAS REGIONAIS DOS POSTOS DO SINE QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO E VISTORIA DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS COORDENADORES DAS AGÊNCIAS NOS MUNICÍPIOS DE IMPERATRIZ, BACABAL E ESTREITO/MA CONFORME RD E PORTARIA EM ANEXO.
2019NE000208 08/08/2019 1.038,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR INSTRUIR OS COORDENADORES DAS REGIONAIS DOS POSTOS DO SINE QUANTO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO E VISTORIA
2019NL000820 08/08/2019 0,00 1.038,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033218 09/08/2019 0,00 0,00 1.038,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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