Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000149

Favorecido

KAREN PATRICIA SARAIVA MORAES SILVA
R$ 519,00
 

CPF/CNPJ:

00065710061387

Emissão:

11/09/2019

Plano Interno:

001682

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

197647/19

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E VISITA TÉCNICA COM TÉCNICOS DO MTUR PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE INVESTIMENTOS PARA O PROGRAMA INVESTE TURISMO , EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/09, CONFORME RD N° 88 E PORTARIA N° 111/19.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000149 11/09/2019 519,00 519,00 519,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E VISITA TÉCNICA COM TÉCNICOS DO MTUR PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE INVESTIMENTOS PARA O PROGRAMA INVESTE TURISMO , EM BARREIRINHAS - MA, NO PERÍODO DE 11 A 13/09, CONFORME RD N° 88 E PORTARIA N° 111/19.
2019NE000149 11/09/2019 519,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E VISITA TÉCNICA COM TÉCNICOS DO MTUR PARA ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE INVESTIME
2019NL000390 11/09/2019 0,00 519,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB041743 13/09/2019 0,00 0,00 519,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,