CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
24/10/2019
Plano Interno:
001688
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
197666/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE LÍDERES - CONSÓRCIO NORDESTE, EM FORTALEZA - CE, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 139 E PORTARIA N° 112/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000214 | 24/10/2019 | 1.848,00 | 1.848,00 | 1.848,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE LÍDERES - CONSÓRCIO NORDESTE, EM FORTALEZA - CE, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO, CONFORME RD N° 139 E PORTARIA N° 112/2019.
|
2019NE000214 | 24/10/2019 | 1.848,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 2° ENCONTRO DE LÍDERES - CONSÓRCIO NORDESTE, EM FORTALEZA - CE, NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A
|
2019NL000672 | 24/10/2019 | 0,00 | 1.848,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053520 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.848,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,