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NOTA DE EMPENHO 2019NE000100

Favorecido

RAIMUNDO OLIVEIRA
R$ 133,00
 

CPF/CNPJ:

00012642800334

Emissão:

20/08/2019

Plano Interno:

001682

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

180370/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR A EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA EM SANTO AMARO, NO DIA 20/08/2019, CONFORME RD N° 64 E PORTARIA N° 90.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000100 20/08/2019 133,00 133,00 133,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR A EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA EM SANTO AMARO, NO DIA 20/08/2019, CONFORME RD N° 64 E PORTARIA N° 90.
2019NE000100 20/08/2019 133,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR A EQUIPE PARA VISITA TÉCNICA EM SANTO AMARO, NO DIA 20/08/2019, CONFORME RD N° 64 E PORTARIA N° 90.
2019NL000255 20/08/2019 0,00 133,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB036210 21/08/2019 0,00 0,00 133,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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