CPF/CNPJ:
00012642800334
Emissão:
26/07/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
159435/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES, CANTANHEDE, CACHOEIRA GRANDE, ICATU, MORROS, AXIXÁ E ROSÁRIO, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2019, CONFORME RD 57 E PORTARIA Nº 67.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000092 | 26/07/2019 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, VARGEM GRANDE, NINA RODRIGUES, CANTANHEDE, CACHOEIRA GRANDE, ICATU, MORROS, AXIXÁ E ROSÁRIO, NO PERÍODO DE 28/07 A 03/08/2019, CONFORME RD 57 E PORTARIA Nº 67.
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2019NE000092 | 26/07/2019 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO E TURISMO QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA, VARGEM G
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2019NL000221 | 26/07/2019 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031186 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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